- Конференции 2024
- Конференции 2025
- Материалы конференций
- Наши спикеры
- Наши партнеры
- Фотоотчеты
- Видео
- Отзывы
- Помощь участнику
- Спонсорские возможности
- Стать спикером
- Стать партнером
- Глоссарий
- Архив
+7 (495) 971-92-18
План мероприятий на 2025 год 1 полугодие (PDF)
2 полугодие (PDF)
КОНФЕРЕНЦИИ
Все-
17-18 октября 2024 года
Москва -
с 1 июля по 17 октября 2024 года
Москва -
24-25 октября 2024 года
Москва -
12-13 ноября 2024 года
Москва -
14-15 ноября 2024 года
Москва -
19 ноября 2024 года
Онлайн
Двенадцатая конференция «Внутренний контроль и внутренний аудит как инструменты повышения эффективности бизнеса»
9 августа 2024 года Москва
- Лучшие эксперты: возможность перенять опыт РЖД, АЛРОСА, Юнипро, ТЕХНОНИКОЛЬ и других ведущих компаний
- Актуальная повестка: обсудим цифровизацию и развитие систем внутреннего контроля и внутреннего аудита
- Деловая атмосфера и живое общение с коллегами
Построение эффективных систем внутреннего контроля и аудита являются составной частью успешного бизнеса. Как меняются задачи внутреннего контроля и внутреннего аудита в условиях постоянных изменений, как развиваются подразделения внутреннего контроля и аудита в условиях цифровизации и политики импортозамещения, — эти и многие другие актуальные вопросы будут рассмотрены на Двенадцатой конференции «Внутренний контроль и внутренний аудит как инструменты повышения эффективности бизнеса».
Ключевые пункты программы:
1. Интеграция системы управления рисками и внутреннего контроля Ольга Гладышева, начальник Центра по координации управления рисками и построению системы внутреннего контроля, РЖД, расскажет о том, как выстроить интегрированную систему управления рисками и внутреннего контроля в крупных компаниях холдингового типа, а также поделится опытом взаимодействия со стейкхолдерами в этом процессе. |
|
2. Как системно управлять данными в аудите Владимир Шатшнайдер, директор департамента ИТ-аудита и анализа данных, Ростелеком, поделится опытом систематизации данных от внутренних аудиторов при помощи инструментов ИИ и машинного обучения. Спикер расскажет про управление ограничениями и подходы к экспертизе работы с данными в аудите. |
|
3. Оптимизация выявления рисков Как оптимизировать процесс выявления, оценки и управления рисками? Какие цифровые инструменты контроля и анализа использовать для повышения эффективности управления рисками? На этот вопрос ответит Вероника Семенова, начальник управления внутреннего аудита, Юнипро. |
|
4. Работа с сопротивлением персонала В ходе круглого стола эксперты из MALLTECH, ТрансФин-М, Ашана, Ростеха, Трансмашхолдинга и АИМ Менеджмент обсудят, как преодолеть сопротивление персонала при выстраивании систем внутреннего контроля и внутреннего аудита, развить компетенции сотрудников и повысить понимание значимости и функций подразделений. |
Ключевые темы конференции:
- Как подготовиться к процессу выделения отдельных подразделений внутреннего контроля и внутреннего аудита
- Оптимизация процесса выявления, оценки и управления рисками: от ручных контролей к цифровым инструментам и методам анализа
- Как построить кросс-функциональное взаимодействие внутреннего контроля и внутреннего аудита с другими подразделениями
- Систематизация данных от внутренних аудиторов: как разработать единый стандарт отчетности для минимизации трудозатрат
- Влияние корпоративной культуры на повышение ценности внутреннего контроля и внутреннего аудита в компании
- Process Mining для мониторинга и анализа внутренних процессов в реальном времени
- Как преодолеть сопротивление персонала при выстраивании систем внутреннего контроля и внутреннего аудита
Аудитория мероприятия:
- Финансовые директора
- Руководители службы внутреннего контроля
- Руководители службы внутреннего аудита
- Руководители службы риск-менеджмента
- Руководители службы информационной безопасности
- Линейные руководители
- Внутренние аудиторы
Прислушайтесь к отзывам участников предыдущих мероприятий:
Лилия Беликова, начальник управления, Лукойл
«Организация мероприятия, как всегда, на высоте!»
Ирина Сергеева, менеджер по качеству, ТКИС
«Отличная организация. Соблюдение тайминга. Участники поделились своим опытом по указанным темам. Благодарность всем спикерам и организаторам. Большое спасибо! Было интересно»
Анастасия Федотова, заместитель коммерческого директора, ЛЛ-Консалт
«Очень хорошая организация, комфортное мероприятие!»
Анастасия Токарева, начальник управления внутреннего контроля, МЕТАЛЛОИНВЕСТ
«Большое спасибо за организацию, возможность выступить и интересных собеседников!»
Мария Кармазин, руководитель направления, Практика Risk Management & Compliance, ГлоуБайт Консалтинг
«Большое спасибо за организацию мероприятия. Все на должном уровне. Спасибо!»
Спикеры мероприятия
-
Дмитрий Шахов руководитель отдела по внутреннему контролю и управлению рисками, АшанИнтервью
- Михаил Березин главный эксперт отдела методологии и контроля качества, АЛРОСА
-
Вероника Конкина директор по управлению рисками и внутреннему контролю недвижимости, MALLTECHИнтервью
-
Ирина Долгушева директор по внутреннему аудиту, CIA, АшанИнтервью
-
Семен Дворянинов директор департамента внутреннего аудита, Агрохолдинг «СТЕПЬ»Интервью
-
Вероника Семенова начальник управления внутреннего аудита, ЮнипроИнтервью
-
Далерджон Хатамов независимый экспертИнтервью
-
Ольга Гладышева начальник Центра по координации управления рисками и построению системы внутреннего контроля, РЖДИнтервью
-
Варвара Воскобойник директор по комплаенс, EcolabИнтервью
- Владимир Шатшнайдер директор департамента ИТ-аудита и анализа данных, Ростелеком
-
Артём Чемерский независимый экспертИнтервью
- Андрей Егоренко руководитель службы внутреннего контроля СБЕ БМиГ, ТЕХНОНИКОЛЬ
-
Роман Абдусалямов внутренний аудитор, АИМ Менеджмент (управляющая компания «СУЭК», «СГК», «НТК», «МХК «ЕвроХим»)Интервью
-
Наталия Цангль руководитель службы внутреннего аудита, ТрансФин-МИнтервью
- Елизавета Форост эксперт-аналитик по рискам и внутреннему контролю, Ростех
- Роман Мокридин директор организационно-контрольного департамента, Трансмашхолдинг
По вопросам участия в Двенадцатой конференции «Внутренний контроль и внутренний аудит как инструменты повышения эффективности бизнеса», возможностей выступления и спонсорской поддержки обращайтесь по телефону: +7 (495) 971-92-18 или по электронной почте events@cfo-russia.ru.
Материалы для ознакомления
- Эмоции Двенадцатой конференции «Внутренний контроль и внутренний аудит как инструменты повышения эффективности бизнеса»
- Отчет о Двенадцатой конференции «Внутренний контроль и внутренний аудит как инструменты повышения эффективности бизнеса»
- Эмоции Одиннадцатой конференции «Внутренний контроль и внутренний аудит как инструменты повышения эффективности бизнеса»
- Отчет об Одиннадцатой конференции «Внутренний контроль и внутренний аудит как инструменты повышения эффективности бизнеса»
- Отчет о Девятой конференции «Внутренний контроль и внутренний аудит как инструменты повышения эффективности бизнеса»
- Отчет о Третьей конференции «Внутренний контроль и внутренний аудит как инструменты повышения эффективности бизнеса»
- Отчет о Второй конференции «Внутренний контроль и внутренний аудит как инструменты повышения эффективности бизнеса»
- Отчет о Конференции «Внутренний контроль и внутренний аудит как инструменты повышения эффективности бизнеса»
- Фотоотчет Вторая конференция «Логистика под санкциями: как найти новые каналы коммуникации и транспортировки товаров»
- Фотоотчет Третья конференция «Логистика: как найти и запустить новые каналы коммуникации и транспортировки товаров»